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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-02-24 15:26

你好,多發的分錄是
借:應付職工薪酬 1500
貸:銀行存款等科目  1500
賬務是平衡的,只是 應付職工薪酬會出現借方余額500 

. 追問

2022-02-24 15:27

多出來的500元怎么辦,我需要調帳嗎?也不能一直掛著吧

鄒老師 解答

2022-02-24 15:28

你好,多發了500有退回來嗎 

. 追問

2022-02-24 15:29

是過年紅包

鄒老師 解答

2022-02-24 15:29

你好,是過年紅包,賬務處理是
借:管理費用等科目   ,       貸:應付職工薪酬—福利費
借:應付職工薪酬—福利費 ,     貸:銀行存款等科目  

. 追問

2022-02-24 15:30

那這500元我單獨寫這個分錄

鄒老師 解答

2022-02-24 15:32

你好,是的,是這樣的 

. 追問

2022-02-24 15:39

發現一個錯誤了,最后2個,實際發的是5000,計提是5399,1月份發放,我怎么調整分錄

鄒老師 解答

2022-02-24 15:40

你好,是多計提了399的意思? 

. 追問

2022-02-24 15:42

應該是這個意思,多計提了2個399,

鄒老師 解答

2022-02-24 15:44

你好,沖銷多計提
借:應付職工薪酬,貸:管理費用等科目 

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可以的,可以這么做的。
2023-05-18 15:51:22
你好,計提工資,是第二個分錄。而且應付職工薪酬明細科目是工資?
2022-07-01 15:30:38
計提工資第一個分錄對,一般是請假不給工資,計提工資時也不算那一天的工資,是按扣除請假的天數計提工資
2020-06-19 10:03:52
你好!是的,也是這樣做的了
2023-08-22 11:07:16
你好,工資的話也應該是制造費用。
2022-03-09 15:31:14
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