老師幫我看一下這些東西可以作為研發(fā)費(fèi)用嗎 問(wèn)
你好,這些是研發(fā)過(guò)程中形成的費(fèi)用嗎。其中餐飲住宿屬于差旅性質(zhì)的費(fèi)用就是研發(fā)費(fèi)用的范疇。 指與研發(fā)活動(dòng)直接相關(guān)的其他費(fèi)用,如技術(shù)圖書資料費(fèi)、資料翻譯費(fèi)、專家咨詢費(fèi)、高新科技研發(fā)保險(xiǎn)費(fèi),研發(fā)成果的檢索、分析、評(píng)議、論證、鑒定、評(píng)審、評(píng)估、驗(yàn)收費(fèi)用,知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申請(qǐng)費(fèi)、注冊(cè)費(fèi)、代理費(fèi),差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),職工福利費(fèi)、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。 答
公司注冊(cè)資本1000萬(wàn),A150萬(wàn) 實(shí)繳0 B150萬(wàn) 實(shí)繳 問(wèn)
轉(zhuǎn)讓金額多少 b是個(gè)人的話,現(xiàn)在按照150/1000*16*20% 答
老師,發(fā)票勾選了退稅認(rèn)證,要自己申請(qǐng)稽核嗎?這個(gè)步 問(wèn)
你好好退稅勾選后,稅務(wù)局審核的 答
老師好,應(yīng)收賬款無(wú)法收回轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出——壞賬損 問(wèn)
A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 - 行次:第2行“二、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)壞賬損失” 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你解答 答


實(shí)務(wù)工作中,如果遇到老板從公賬轉(zhuǎn)錢到自己私卡上卻沒(méi)有說(shuō)明做什么事情,也遲遲未歸還,會(huì)計(jì)問(wèn)了,老板不搭理,那這種情況下會(huì)計(jì)如何處理
答: 同學(xué)你好 這個(gè)做往來(lái)
老師,如果是新接的記賬活,是以前再別的會(huì)計(jì)公司記賬了,我都需要要啥
答: 需要交接清楚的。 交接內(nèi)容包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件、會(huì)計(jì)工具、印章和其他資料(如戶口登記簿、土地登記簿、會(huì)議記錄簿、文書檔案等)?實(shí)行會(huì)汁電算化管理的村社,還應(yīng)移交會(huì)計(jì)軟件、數(shù)據(jù)磁盤及相關(guān)資料。? 1)先看看總賬上現(xiàn)金和銀行存款,與日記賬,能不能對(duì)得上,?以及與實(shí)際能不能對(duì)得上。 2)之前的賬有沒(méi)有登,報(bào)表全不全,賬表平不平,這些不搞掂,后面很麻煩的。 3)平時(shí)一些細(xì)的工作,申報(bào)啊,扣款啊,交什么稅啊。 4)交接給你的東西要一一清點(diǎn),不要不好意思,該怎么樣就怎么樣。? 5)因?yàn)閯偟角闆r不熟悉,不明白的多問(wèn),直到清楚了,要不然不簽字。? 6)?編制移交清冊(cè),列明應(yīng)該移交的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、文件、其他會(huì)計(jì)資料和物品等內(nèi)容。 7)從事該項(xiàng)工作的移交人員應(yīng)在移交清冊(cè)上列明會(huì)計(jì)軟件及密碼、會(huì)計(jì)軟件數(shù)據(jù)盤?。 8)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)移交時(shí),應(yīng)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、重大財(cái)務(wù)收支問(wèn)題和會(huì)計(jì)人員的情況等向接替人員介紹清楚。 9)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無(wú)缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊(cè)中加以說(shuō)明,由移交人負(fù)責(zé)。 10)?銀行存款賬戶余額要與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符,如有未達(dá)賬項(xiàng),應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財(cái)產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對(duì)相符;對(duì)重要實(shí)物要實(shí)地盤點(diǎn),對(duì)余額較大的往來(lái)賬戶要與往來(lái)單位、個(gè)人核對(duì)。 11)?會(huì)計(jì)工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊(cè)上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊(cè)上注明:?jiǎn)挝幻Q,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊(cè)頁(yè)數(shù)以及需要說(shuō)明的問(wèn)題和意見(jiàn)等。? 12)?移交清冊(cè)一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們公司為員工購(gòu)買的意外險(xiǎn),現(xiàn)在對(duì)公賬戶收到賠償款600元,我該通過(guò)對(duì)公戶轉(zhuǎn)給員工嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄?我公司沒(méi)有單據(jù)
答: 同學(xué),你好,意外險(xiǎn)沖減員工的意外支出費(fèi)用,借:銀行存款,借:管理費(fèi)用-600
我是公司會(huì)計(jì),要往公司賬戶打款,應(yīng)該怎么寫?到時(shí)候公司賬戶上有錢了還我又該怎么寫?
對(duì)公賬戶一直在用 但是賬一直沒(méi)做 稅局也是這個(gè)月才開(kāi)業(yè)的 請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在是他們會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做
其他公司代付了定金,中間資金沒(méi)有經(jīng)過(guò)我公司賬戶,直接付到了對(duì)方公司怎么會(huì)計(jì)分錄






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