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空心菜
于2022-02-24 18:13 發布 ??1286次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-02-24 18:15
你好,現在要發放嗎?如果不發放的話,貸應付職工薪酬工資。
空心菜 追問
2022-02-24 18:20
這是去年一月份的賬,去年一月份就已經發放了,當時發放的時候借方:其他應付款_法人 貸方:銀行存款我現在要把這筆分錄調整處理,借: 貸:其他應付款_法人我的意思是這個借方科目是什么,現在跨年了,借方不能用應付職工薪酬_工資這個科目了,借方可以是利潤分配_未分配利潤嗎?因為現在不是不讓用以前年度損益這個科了嗎
2022-02-24 18:21
我的處理方法對不對
郭老師 解答
2022-02-24 18:23
你好,為什么你要調整這個是多做了計提嗎?以后不支付嗎?
2022-02-24 18:25
現在是2022年,這筆分錄是2021年1月份根據銀行流水做的,肯定早都計提過了呀,干嘛2022年了還要計提呀
這筆分錄就是支付出去的
2022-02-24 18:26
好,那你貸利潤分配未分配利潤,這個是增加了利潤現在已經支付出去了,貸銀行存款就是了。是公戶支付的嗎?
2022-02-24 19:56
你沒有看明白我的問題
2022-02-24 19:57
還是謝謝你的耐心指導,我再咨詢別的老師
2022-02-24 20:04
好你可以再問問其他的老師
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老師,2021年1月份會計把發放工資掛到法人往來賬上了,我現在要調整,把這筆款從法人頭上沖掉(借:其他應付款_法人),貸方科目應該是啥呀?
答: 你好,現在要發放嗎?如果不發放的話,貸應付職工薪酬工資。
老師,發放工資時貸方用其他應付款可以嗎?
答: 您好,別人墊付的話 計入到其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,發放工資一直掛在法人名下貸方其他應付款50多萬,有影響嗎
答: 不實際發放的工資不能稅前扣除的
你好老師,發放工資時用其他應收款還是其他應付款
討論
老師你好,想問下公司代扣代繳五險一金,由于公積金是發工資之前繳納的,社保是發工資之后繳納的,那發放工資時,代扣代繳的五險一金應該用其他應收款還是其他應付款呢
你好,計提社保,我上個月發放工資用了其他應付款。這個月用其他應收款。
老師好,為什么之前的會計取備用金的分錄是寫的 借:其他應付款-某人 貸:銀行存款,這個備用金用于現金發放工資了,請問,是不是應該寫其他應收款,而不是其他應付款呢?(公司不欠取備用金的這個人錢)
老師,發放工資是老板個人卡支付的,沒有通過公戶,這種情況,是應該貸;其他應付款還是貸:其他應收款合適?因為之前公戶進賬給老板個人轉了好多,導致現在賬上其他應付款金額很大,所以我就不想走其他應付款了。就想通過貸:其他應收款,相當于老板個人還款給公戶,不知道我這樣做賬合適嗎?有沒有什么風險呢?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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空心菜 追問
2022-02-24 18:20
空心菜 追問
2022-02-24 18:21
郭老師 解答
2022-02-24 18:23
空心菜 追問
2022-02-24 18:25
空心菜 追問
2022-02-24 18:25
郭老師 解答
2022-02-24 18:26
空心菜 追問
2022-02-24 19:56
空心菜 追問
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郭老師 解答
2022-02-24 20:04