

1.甲公司下列增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中,準(zhǔn)予扣除的是()A.購(gòu)進(jìn)低值易耗品的增值稅稅額是8500元B.上期留抵的增值稅稅額59000元C.購(gòu)進(jìn)原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額272000元D.支付運(yùn)輸費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額2750元2.計(jì)算業(yè)務(wù)3的增值稅銷項(xiàng)稅額3.計(jì)算業(yè)務(wù)4的增值稅銷項(xiàng)稅額4.計(jì)算業(yè)務(wù)5的增值稅銷項(xiàng)稅額
答: 同學(xué)你好 第一題選擇ABCD四個(gè)選項(xiàng)。
如果當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了。沒(méi)有繳費(fèi),這個(gè)月是不是就不用計(jì)提增值稅和城建稅了。
答: 你好,學(xué)員,是的,你說(shuō)的很對(duì)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,手上有2份增值稅進(jìn)項(xiàng)專票,進(jìn)項(xiàng)稅額分別是4000元及1000元,2月份開(kāi)出增值稅銷項(xiàng)專票銷項(xiàng)稅額是2500元,使用了4000元的這份進(jìn)項(xiàng)稅額專票進(jìn)行抵扣,產(chǎn)生留抵稅額1500元但不用交增值稅。1.請(qǐng)問(wèn)這時(shí)如何做會(huì)計(jì)分錄?我做賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額記賬的。2.如果3月份銷項(xiàng)稅額4500元,要用回留抵稅1500元及另1份進(jìn)項(xiàng)稅額1000元進(jìn)行抵扣,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅額要交增值稅,那時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是如何做呢?
答: 你好,2月的這個(gè)4000你直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



歡呼的太陽(yáng) 追問(wèn)
2022-02-24 23:54
冉老師 解答
2022-02-25 09:12
歡呼的太陽(yáng) 追問(wèn)
2022-02-25 10:29
冉老師 解答
2022-02-25 10:59
歡呼的太陽(yáng) 追問(wèn)
2022-02-25 12:41
冉老師 解答
2022-02-25 13:01
歡呼的太陽(yáng) 追問(wèn)
2022-02-25 13:58
冉老師 解答
2022-02-25 13:59
歡呼的太陽(yáng) 追問(wèn)
2022-02-25 18:34
冉老師 解答
2022-02-25 18:35