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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-02-25 08:52

你好
借:固定資產清理(原值—累計計提的折舊金額) ,
 累計折舊(累計計提的折舊金額)  , 
貸:固定資產(原值)

果凍 追問

2022-02-25 08:55

累計折舊是固定資產清理的二級科目嗎 ? 兩者計提的折舊金額是一樣的嗎?

鄒老師 解答

2022-02-25 08:57

你好
借:固定資產清理(原值—累計計提的折舊金額) ,
 累計折舊(累計計提的折舊金額)  , 
貸:固定資產(原值)
累計折舊是一級科目,而不是是固定資產清理的二級科目
兩者的金額不同啊 

果凍 追問

2022-02-25 09:00

老師, 固定資產清理(原值-累計計提的折舊金額)這個是什么呢?   累計折舊這個賬上有數

鄒老師 解答

2022-02-25 09:02

你好,比如原值100萬,累計折舊20萬,那么固定資產清理的金額就是80萬 

果凍 追問

2022-02-25 09:09

明白了, 謝謝老師

鄒老師 解答

2022-02-25 09:10

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

果凍 追問

2022-02-25 09:11

老師還有個問題, 按照凈值出售, 那么就是沒有凈收益, 收到賬款時 借: 銀行存款  貸:固定資產清理 對嗎 ? 如果開發票的話之前抵扣過得, 需要開13% 的稅率嗎?

鄒老師 解答

2022-02-25 09:12

你好,出售的時候,貸方還有應交稅費科目
如果開發票的話之前抵扣過,是按13%的稅率開具發票的 

果凍 追問

2022-02-25 09:15

哦對, 那出售的時候做會計分錄   借:銀行存款   貸:應交稅金-銷項稅額      固定資產清理   是這樣嗎?

鄒老師 解答

2022-02-25 09:16

你好,是的,是這樣的

果凍 追問

2022-02-25 09:29

好的, 謝謝老師

鄒老師 解答

2022-02-25 09:29

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

果凍 追問

2022-02-25 09:42

老師, 其中有一臺固定資產是當時公司做項目的時候, 直接跟著項目合同金額賣掉了。 因為沒有人通知財務, 一直掛在固定資產沒有處理, 這樣的怎么辦呢

鄒老師 解答

2022-02-25 09:42

你好,需要根據處置情況,補做相應的賬務處理是

果凍 追問

2022-02-25 09:43

會計分錄該怎么做呢

鄒老師 解答

2022-02-25 09:44

你好

借:固定資產清理 , 累計折舊  , 貸:固定資產
借:銀行存款等科目   ,貸:固定資產清理 , 應交稅費—應交增值稅  
借:資產處置損益 ,  貸:固定資產清理(或相反分錄)

果凍 追問

2022-02-25 09:47

之前項目的已經開發票了, 這個就不能開發票了吧,

鄒老師 解答

2022-02-25 09:48

你好,是的,是這樣的 

果凍 追問

2022-02-25 09:49

那這樣的話會計分錄 是     借:固定資產清理   累計折舊  貸 :固定資產
   借:資產處置損益   貸:固定資產清理   是這樣嗎 ?

鄒老師 解答

2022-02-25 09:50

你好,是沒有處置收入嗎 

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相關問題討論
對的,是的,是這么做的。
2022-10-12 17:59:21
你好,這個固定資產合計=固定資產凈值+固定資產清理,
2019-09-04 11:31:47
你好,第一個需要交第二個資產處置損益。
2020-06-16 15:47:55
固定資產原值-累計折舊-固定資產減值準備
2025-08-14 08:57:05
是的,如果是損失,就是這樣賬務處理
2018-09-26 10:40:31
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