

老師,我查以前年度的賬,發現購買保險收發票時做賬做錯,發票上的車船稅沒有做賬,導致其他應付款借方還有余額,請問我要怎樣調整?
答: 你好 把這稅補記上處理 用以前年度損益 調整?
老師,請問一下我們上月交了車險和車船稅,因未收到發票所以上月把賬掛起來了,上月分錄:借其他應收款貸銀行存款,這個月收到發票我應該同時做借:主營業務稅金及附加,貸:應交稅金車船稅,再做一筆借:應交稅金車船稅,貸:其他應收款。是這樣做分錄嗎?
答: 對的是的,是這么做的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好!想請問一下:我們公司年初的時候買了一家公司,這家公司的賬之前都是代賬會計做的,我看他把本來應該掛其他應收款、其他應付款的賬都掛成應收應付款了。因為這家公司的賬要新建賬套,重新做。我要把之前掛應收應付的調成其他應收應付嗎?因為稅和財報也都報過了,調的話會有什么影響嗎?
答: 尊敬的學員您好!往來不會有影響。可以新建賬套時候,在原來基礎上做一筆調整分錄,這樣最不容易錯。






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陪你考證的初級班主任 追問
2022-02-25 11:19
玲老師 解答
2022-02-25 11:26