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送心意

洋洋老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-02-27 17:46

你好同學,付款的時候
借管理費用  
其他應付款
貨銀行存款

秋茴 追問

2022-02-27 17:54

老師,確認用其他應付款嗎?因為是這樣的啊,我們公司先統一付全款15000元給物業了,然后我們再收這ABCD4個品牌的款,我的理解的是,我的其他應收款款要多了。一下子轉不過彎來,用其他應付款這個科目啊

洋洋老師 解答

2022-02-27 22:20

你好同學,其他應付和其他應收款是一樣的,我不知道你之前記得是哪個科目,如果是先收款再付就記其他應付,如果先付款再收款就記其他應收款

秋茴 追問

2022-02-27 23:07

老師,是這樣的,像現在2月底了,我們公司統一付3月份的租金15000元給到物業,然后再找其他品牌的收回來的。

洋洋老師 解答

2022-02-27 23:10

那你就計入其他應收款就可以了

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相關問題討論
你好同學,付款的時候 借管理費用 其他應付款 貨銀行存款
2022-02-27 17:46:56
你好; 如果稅務局允許開; 實際也是B發生的; 可以開的??
2023-05-31 16:56:14
你好,這里的B是自然人??
2023-05-31 16:48:18
您好,如果您和對方公司簽訂的合同,您就可以把這個物業費開給合同的那一方
2020-06-23 15:37:43
你好,這個沒有文件,你們這個相當于是在逃稅。
2023-03-08 14:23:27
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