

老師您好!我公司辦公用房租用的個人房主,她個人去稅務局代開房屋租賃發票給我們,但是她代開過程中交的稅(房產稅,增值稅,附加稅。個稅等)要我們出,那我應該怎么做賬,交的稅做營業外支出是嗎?所得稅匯算清繳是不是要納稅調增?
答: 您好 交的稅做營業外支出 是的 所得稅匯算清繳是要納稅調增
年底匯算清繳時發現,有稅收滯納金,平時沒有計入營業外支出,匯算清繳調增是要補繳所得稅,是不是去把財務報表修改一下,把稅收滯納金填入營業外支出,就不用繳稅了
答: 你好,學員,這個是可以這樣的 ,但是如果被發現,是要調出來的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
企業所得稅匯算清繳,我們公司賣固定資產(車)做了一個營業外支出,企業所得稅匯算清繳要填哪張表?
答: 我們公司的營業外支出是一次性支出,那就應該填寫企業所得稅減免納稅申報表,對嗎?









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