

我是銷售方,因開具的增值稅發(fā)票信息有誤,當時沒發(fā)現(xiàn),等到下個月購買方發(fā)現(xiàn)的話已經(jīng)抵扣,對方要填寫紅字信息發(fā)票信息表拿到銷售方,我這邊再重新開具,是這樣的流程嗎?如果購買方?jīng)]抵扣還要填寫紅字信息發(fā)票信息表嗎?前提都是已跨月
答: 同學您好,跨月就只能沖紅要填紅字信息的
上月已抵扣的費用進項票,開具紅字增值稅發(fā)票信息表的時候,對應的藍字增值稅發(fā)票信息是灰色的點不動
答: 你好,銷售方的申請不用填寫。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司開了“信息技術服務發(fā)票”能用貨物的進項發(fā)票進行抵扣增值稅么?
答: 可以









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