女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

潘潘老師

職稱管理會計師 財稅師

2022-02-28 22:03

你好,月底結(jié)轉(zhuǎn)涉及到損益類科目  利潤表是根據(jù)損益類科目編制,資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)資產(chǎn) 負(fù)債 所有責(zé)權(quán)益類科目期末余額編制

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,月底結(jié)轉(zhuǎn)涉及到損益類科目 利潤表是根據(jù)損益類科目編制,資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)資產(chǎn) 負(fù)債 所有責(zé)權(quán)益類科目期末余額編制
2022-02-28 22:03:00
不一定。看各公司自己的財務(wù)核算體系
2023-02-25 10:09:51
問題 1 應(yīng)答 面試官您好,我學(xué)過憑證錄入 — 審核 — 記賬 — 結(jié)賬 — 報表的會計流程,實習(xí)接觸過應(yīng)付賬款核對。月末結(jié)賬步驟:1. 錄完并審核當(dāng)月所有憑證;2. 核對往來、庫存和銀行賬;3. 計提折舊、工資等;4. 結(jié)轉(zhuǎn)損益算盈虧;5. 生成報表封賬。 問題 2 應(yīng)答 流程和上述一致,確保準(zhǔn)確性靠三點:1. 憑證和發(fā)票、入庫單等原始單據(jù)一一核對;2. 總賬和明細(xì)賬、銀行賬和對賬單交叉核對;3. 能盤點的庫存、現(xiàn)金實地核對。我還在學(xué)商貿(mào)全盤賬,會盡快把月結(jié)實操吃透。
2026-01-22 11:33:16
第一個問題 1 收集原始憑證分類→2、編制會計憑證→3、登記會計賬簿→4、記賬憑證匯總→5、登記總賬→6、對賬結(jié)賬→7、編制會計報 月末結(jié)賬,數(shù)據(jù)準(zhǔn)備與核對? 確認(rèn)本月所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)均已錄入系統(tǒng),所有原始憑證均已審核無誤。核對總賬、明細(xì)賬與銀行對賬單、往來單位對賬單,確保賬賬、賬實相符。 ?執(zhí)行期末處理? 運行軟件的“期末處理”或“月末結(jié)轉(zhuǎn)”功能,自動生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。這通常包括: ?收入、成本結(jié)轉(zhuǎn)?:將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”科目。 ?計提與攤銷?:自動計提折舊、攤銷無形資產(chǎn)、預(yù)提費用等。 ?存貨核算?:完成原材料、產(chǎn)成品等的收發(fā)存核算并生成憑證。 ?審核與試算平衡? 仔細(xì)審核系統(tǒng)生成的所有結(jié)轉(zhuǎn)憑證,確保其準(zhǔn)確性。審核無誤后,執(zhí)行“試算平衡”功能,檢查總賬借貸方是否平衡。如不平衡,需查找并更正錯誤。 ?正式結(jié)賬? 在確認(rèn)所有數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤后,執(zhí)行最終的“月末結(jié)賬”操作。此操作會鎖定當(dāng)前會計期間,防止對已結(jié)賬月份的數(shù)據(jù)進行修改。
2026-01-22 11:35:45
同學(xué)您好,預(yù)付賬款,貸:銀行存款
2022-05-26 19:51:13
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...