老師請問下財務費用我在2025年多計提了,在匯算清 問
你好,肯定的需要納稅調增處理的 答
稅務注銷,資產負債表那些可以有期末余額?如應付賬 問
同學,你好 往來科目,都要清理掉 答
您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答


請問上期有留底稅額,這個月結轉增值稅分錄可不可以這樣做?借:應繳稅費-銷項,貸:應繳稅費-進項,應繳稅費-留底,應繳稅費-轉出未交增值稅,借:應繳稅費-轉出未交增值稅,貸:應繳稅費--未交增值稅
答: 之前留底在留底里面掛著可以
老師,新公司首次開票;進項有留底月底結轉增值稅借:應交稅費--應交增值稅(銷項) 應交稅費--應交增值稅--轉出多交增值稅貸:應交稅費--應交增值稅(進項)借:應交稅費--未交增值稅貸:應交稅費--應交增值稅--轉出多交增值稅老師這個分錄對嗎?
答: 同學你好 分錄不對哦 應該是進項和銷項分別結轉到轉出未交增值稅 也不是轉出多交增值稅哦 你的分錄也不對 科目也不對 ?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
年底賬面上的應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10,應交稅費-應交增值稅-進項稅額20;有留底,沒有交增值稅;那怎么結轉處理呢
答: 你好 借:應交稅費-應交增值稅-銷項 10 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 10 這樣進項留下10是留底 留在次年抵扣?









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佟老師 解答
2022-02-28 23:00
陳(清香雨露) 追問
2022-03-01 11:48
佟老師 解答
2022-03-01 11:51
陳(清香雨露) 追問
2022-03-01 12:03
陳(清香雨露) 追問
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陳(清香雨露) 追問
2022-03-01 12:04
佟老師 解答
2022-03-01 12:05
佟老師 解答
2022-03-01 12:05
佟老師 解答
2022-03-01 12:07
陳(清香雨露) 追問
2022-03-01 15:58
佟老師 解答
2022-03-01 16:12
陳(清香雨露) 追問
2022-03-01 22:33
佟老師 解答
2022-03-01 22:35