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送心意

何何老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務師

2022-03-01 10:18

計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅

儉樸的白貓 追問

2022-03-01 10:20

那我上個月的稅金已經交了,但是我忘記計提了,我這個月怎么寫分錄

何何老師 解答

2022-03-01 10:24

借:應交稅費-應交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,
還是這筆分錄呀

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你好,一般是這樣的, 增值稅計提和繳納會計分錄: 1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金,上月交納時: 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結轉: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
同學你好, 一般納稅人期末 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅
2022-02-28 15:36:19
你好 借應收 貸收入 應交稅費
2021-09-25 02:10:05
您好 請問是一般納稅人還是小規模納稅人
2022-03-16 21:18:49
計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-03-01 10:18:35
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