- 送心意
何何老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務師
2022-03-01 11:22
1、購進酒水環節取得專票,可以抵扣,贈送客戶需要視同銷售繳納增值稅。
2、賬務處理:
(1)購進酒水
借:庫存商品—酒水
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
(2)送禮給客戶
借:銷售費用—業務招待費
貸:庫存商品
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
相關問題討論
1、購進酒水環節取得專票,可以抵扣,贈送客戶需要視同銷售繳納增值稅。
2、賬務處理:
(1)購進酒水
借:庫存商品—酒水
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
(2)送禮給客戶
借:銷售費用—業務招待費
貸:庫存商品
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-03-01 11:22:59
同學你好
企業應將這張增值稅專用發票的稅額部分,按照相關規定,作為進項稅額進行抵扣。這一步體現了增值稅的抵扣機制,即企業支付的增值稅可以在符合條件的情況下,從其應繳納的增值稅中扣除。
應將購買車險的支出,包括抵扣后的金額,記入“管理費用——財產保險費”這一會計科目中。這是因為在會計上,車險支出被視為企業的一種管理費用。
還需要在“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”這一科目中,記錄已經抵扣的進項稅額。這一步驟確保了會計記錄的準確性和完整性,使得企業的應交增值稅金額得到正確的反映。
由于企業已經通過銀行支付了這筆款項,所以還需要在“銀行存款”這一科目中,記錄相應的支出。這確保了企業的銀行賬戶余額得到正確的更新。
2024-04-29 15:53:10
可以的
2017-01-22 19:53:52
你好同學,這個正常來說是不能抵扣的,你應該借銷售費用-業務招待費,應交稅費-應交增值稅-進項稅額,然后貸銀行存款。
2022-03-18 14:56:16
同學你好
可以的。需要是專用發票
2022-11-03 23:07:05
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向日葵 追問
2022-03-01 11:27
何何老師 解答
2022-03-01 11:29
向日葵 追問
2022-03-01 11:35
何何老師 解答
2022-03-01 11:36
向日葵 追問
2022-03-01 11:38
何何老師 解答
2022-03-01 11:39