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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-03-01 14:50

你好,首先呢,你要先把應付賬款和預付賬款對沖一下,然后看看最終的余額是多少。

紅蘋果1 追問

2022-03-01 15:01

老師正確的分錄當時,代賬會計就改這樣做,但是他沒這樣做,看他科目余額表他只有兩個分錄掛賬,且金額,還掛的不一致。我現在怎么調過來呢?

李霞老師 解答

2022-03-01 15:11

其實說白了,你就是應付賬款和長期應付款,其實就表達了一個意思。

李霞老師 解答

2022-03-01 15:12

你就把這些往來科目先對沖一下。

紅蘋果1 追問

2022-03-01 15:12

老師你好!你說的對沖,你看看我給你的這么些數據,我應該應付和預付對沖,怎么分錄,金額怎么整

紅蘋果1 追問

2022-03-01 15:14

問題科目余額表上應付賬款是中沃應付賬款105萬,重汽汽車應付賬款負數406117.4剛好和銀行還款額對起來的。你說我現在怎么做分錄,完整的分錄怎么寫

李霞老師 解答

2022-03-01 15:17

你好,中沃和重汽這兩家單位是一個單位嗎?按說他倆是不可以對沖的,我以為你說的是一家單位呢。

李霞老師 解答

2022-03-01 15:17

如果是一個單位發生的一個業務,那就可以對沖。

紅蘋果1 追問

2022-03-01 15:22

老師我給你的照片我寫很清楚哦!我公司從中沃買汽車沒有錢,讓重汽一次付款給沃,中沃開票給我公司,我公司每個月連本帶息分2年付款給重汽,是兩個公司喲,不可以對沖的。

李霞老師 解答

2022-03-01 15:35

你好,但是按說意義上他倆對于你來說其實就是一個單位。

紅蘋果1 追問

2022-03-01 15:51

嗯,怎么處理呢!

李霞老師 解答

2022-03-01 15:53

我的意思你可以寫一份情況說明,就是說書面表達一下,這兩家單位其實對于你來說是一個業務,然后把那些往來科目給沖減一下,就沖成一個單位就可以啦。

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相關問題討論
你好,首先呢,你要先把應付賬款和預付賬款對沖一下,然后看看最終的余額是多少。
2022-03-01 14:50:30
你好,一般情況下,是系統進行了重分類造成的
2022-02-17 11:25:43
您好,借:應付賬款貸:預付賬款
2022-04-13 11:26:41
還是一樣的在借方的哈,做報表的時候自動重分類
2026-02-12 11:10:59
你好,學員,這個是不是有重分類的
2022-10-14 09:47:56
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