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清爽的向日葵
于2022-03-01 15:52 發布 ??1291次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-03-01 15:54
你好這個可以看一下會計學堂的資料的預提銷售返利的會計分錄-會計學堂http://www.job5191.cn/news-toutiao/detail_120956.html
清爽的向日葵 追問
2022-03-01 17:26
鏈接點不開
王超老師 解答
2022-03-01 17:27
這個是需要在電腦上打開的
2022-03-01 17:31
我現在沒有電腦,您能告訴我一下分錄怎么做嗎,銷售折讓部分,抵下期貨款,我現在想計提這部分折讓
2022-03-01 17:32
1.支付銷售返利方:銷售返利如采用返回所銷售商品方式的,根據稅法的規定,應視作銷售處理,并計繳增值稅.借:銷售費用貸:庫存商品應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)期末對于捐贈的商品進行納稅調整.2.收到銷售返利方:收到實物銷售返利方沖減有關存貨成本,并要計繳增值稅.需分兩種情況處理:(1)若供貨方開具增值稅專用發票,其會計分錄為:借:庫存商品應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)貸:主營業務成本(2)若不開具增值稅專用發票,其會計分錄為:借:庫存商品貸:主營業務成本
2022-03-01 17:35
老師,這是下次買貨做的分錄吧,我現在是先不進貨,先計提這部分折讓
2022-03-01 17:41
那么計提折舊的是借:主營業務成本貸:累計折舊
2022-03-01 18:01
我這要計提銷售折讓,返利,不是累計折舊,比如進10萬的貨,給返2萬,但是這兩萬不是馬上給,是過半年給,這2萬我現在怎么做分錄
2022-03-01 19:44
你好,能回答一下嗎
2022-03-01 19:54
你這個要調整一下成本借:庫存商品應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)貸:主營業務成本其他應付款 這里是要給對方的2萬元
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老師,銷售返利如何預提,想體現供應商欠我們的返利錢,怎么做分錄
答: 你好 這個可以看一下會計學堂的資料的 預提銷售返利的會計分錄-會計學堂 http://www.job5191.cn/news-toutiao/detail_120956.html
幫供應商代付返工費怎么做分錄?
答: 同學你好,借:其他應收款-供應商 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師,供應商返利,沖減應付帳款,這個怎樣做分錄?
答: 對方給你們開了紅字發票。
現金收到供應商的不良品退款 如何做分錄
討論
本來支付供應商10萬貨款;后來錯手支付了15萬貨款給供應商,現在供應商退回5萬;那么這筆退回的5萬應該要怎么做分錄?
應質量問題,扣供應商的貨款,也就是供應商給我們的賠款,應該怎么做分錄
你好老師請教一下大家,供應商開了20萬的發票進來,我們付了一半,剩余的款因為項目停工了或者對方垮了,不付了,怎么做分錄?
老師你好 收到供應商的贈品,要如何做分錄
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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2022-03-01 17:26
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2022-03-01 17:27
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2022-03-01 17:31
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2022-03-01 17:32
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2022-03-01 17:35
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