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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-03-01 15:54

你好

這個可以看一下會計學堂的資料的
預提銷售返利的會計分錄-會計學堂
http://www.job5191.cn/news-toutiao/detail_120956.html

清爽的向日葵 追問

2022-03-01 17:26

鏈接點不開

王超老師 解答

2022-03-01 17:27

這個是需要在電腦上打開的

清爽的向日葵 追問

2022-03-01 17:31

我現在沒有電腦,您能告訴我一下分錄怎么做嗎,銷售折讓部分,抵下期貨款,我現在想計提這部分折讓

王超老師 解答

2022-03-01 17:32

1.支付銷售返利方:銷售返利如采用返回所銷售商品方式的,根據稅法的規定,應視作銷售處理,并計繳增值稅.
借:銷售費用
貸:庫存商品
應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
期末對于捐贈的商品進行納稅調整.
2.收到銷售返利方:收到實物銷售返利方沖減有關存貨成本,并要計繳增值稅.需分兩種情況處理:
(1)若供貨方開具增值稅專用發票,其會計分錄為:
借:庫存商品
應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
貸:主營業務成本
(2)若不開具增值稅專用發票,其會計分錄為:
借:庫存商品
貸:主營業務成本

清爽的向日葵 追問

2022-03-01 17:35

老師,這是下次買貨做的分錄吧,我現在是先不進貨,先計提這部分折讓

王超老師 解答

2022-03-01 17:41

那么計提折舊的是

借:主營業務成本
貸:累計折舊

清爽的向日葵 追問

2022-03-01 18:01

我這要計提銷售折讓,返利,不是累計折舊,比如進10萬的貨,給返2萬,但是這兩萬不是馬上給,是過半年給,這2萬我現在怎么做分錄

清爽的向日葵 追問

2022-03-01 19:44

你好,能回答一下嗎

王超老師 解答

2022-03-01 19:54

你這個要調整一下成本

借:庫存商品
應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
貸:主營業務成本
其他應付款   這里是要給對方的2萬元

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你好 這個可以看一下會計學堂的資料的 預提銷售返利的會計分錄-會計學堂 http://www.job5191.cn/news-toutiao/detail_120956.html
2022-03-01 15:54:18
同學你好,借:其他應收款-供應商 貸:銀行存款
2022-05-25 01:20:15
你好,一塊做到庫存商品里面的,沒有發票的那一部分正常做賬,正常結轉成本,但是不允許抵扣所得稅。
2022-03-08 10:40:48
對方給你們開了紅字發票。
2022-02-17 15:19:33
新年好,是應付賬款貸方發生的時候,明細科目錯誤了嗎、?
2022-02-13 15:58:56
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