老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


22年要更正21年12月份的憑證,21年12月份支付時做的借:管理費用 貸 銀行存款 平攤做的是:借:管理費用 貸:預付賬款 這樣是不對的,應該改為:借:待攤費用--房租 貸:銀行存款 平攤時做借:管理費用--房租 貸:待攤費用--房租 所以現在要更正,應該怎么做呢?會涉及以前年度損益調整科目,現在改的話,是做借:管理費用 貸 以前年度損益調整科目 ?
答: 你好,對的是的,借預付賬款貸,以前年度損益調整匯算清交的收入,你這個以前年度損益調整需要調增。
老師您好,我想問一下,2021年度支付下一季度房租時,減免了21年7月份房租,在21年,我入賬是:借:預付賬款 貸:銀行存款,沒有沖減成本,現在22年發現問題,需要做以前年度損益調整,需要怎么做賬呀?
答: 借以前年度損益調整 貸預付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年的費用分錄(借管理費用 貸銀行存款)做錯了怎么沖 是今年做第一種方法(借銀行存款 貸以前年度損益調整、然后在更正為借預付賬款 貸銀行存款)還是第二種方法(借管理費用紅字 貸銀行存款紅字 改正分錄是借預付賬款 貸銀行存款)求解是第一種方法還是第二種方法
答: 借;銀行存款 貸;以前年度損益調整
2024年退以前年度多繳納的殘疾人保障金如何入賬呢,以前年度扣費的時候是借:管理費用-殘障金 貸:銀行存款。需要通過以前年度損益調整科目嗎?分錄怎么做呢
有個去年的費用發現重復入賬了,當時是借:管理費用,貸:銀行存款,現在我要沖掉的話,分錄是這樣做嗎?借:以前年度損益調整(負數)貸:銀行存款(負數)
您好,補繳去年的社保金額,記賬 借【利潤分配-以前年度損益調整】貸 銀行存款這項在企業所得稅里的 【減:彌補以前年度虧損】需要填寫補繳去年的社保金額嗎?









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???????? 追問
2022-03-01 17:50
郭老師 解答
2022-03-01 17:51