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送心意

文老師

職稱中級職稱

2022-03-01 20:54

同學您好,您的意思是開票少開了,收入確認是對的是嗎

只若初見 追問

2022-03-01 21:02

老師我開票是多開了稅票,收入和稅額比賬務系統的收入和稅額都要多寫

只若初見 追問

2022-03-01 21:04

因為我們系統是根據銷售開單生成憑證,銷售開單呢又是根據發了多少貨就要確認多少收入,可是呢客戶把實際庫存的貨的錢全部打了過來,票也讓我開過去,就出現了兩邊對不上了

文老師 解答

2022-03-01 21:21

那您把多開的紅字沖了

只若初見 追問

2022-03-01 21:32

老師你的意思是我賬務處理上就去紅沖嗎?但是我已經申報稅了,稅務系統的收入和我賬上的對應不上

只若初見 追問

2022-03-01 21:32

稅務系統收入和稅額大于賬務上的收入和稅額

只若初見 追問

2022-03-01 21:56

老師我這樣操作可以嗎1,借應收賬款,貸應交稅費應交增值稅。2借應收賬款,貸主營業務收入

文老師 解答

2022-03-01 22:39

需要開紅字發票的,稅務也同步做處理的

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相關問題討論
同學您好,您的意思是開票少開了,收入確認是對的是嗎
2022-03-01 20:54:02
你好,入庫的需要根據發票,入庫單入賬 銷售的需要根據發票,送貨單入賬 代開沒有付款的通過應收賬款核算 借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-11-29 09:05:24
借庫存商品貸銀行存款 暫估
2020-02-14 11:13:02
是的,這樣處理是正確的。
2022-05-10 17:14:48
借:固定資產?6943403.04 貸:銀行存款?2083020.91 ? ? ?長期應付款4860382.13
2022-04-01 10:20:50
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