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送心意

Helen老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2022-03-01 22:31

同學好。沒問題,做的分錄是正確的。

#初見? Betray 追問

2022-03-01 22:32

好的,謝謝

Helen老師 解答

2022-03-01 22:33

不客氣,祝學習愉快。

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相關問題討論
同學好。沒問題,做的分錄是正確的。
2022-03-01 22:31:15
你好,是的,這些事都用固定資產清理。
2024-03-20 10:57:30
清理殘值 借:固定資產清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入
2025-06-06 14:32:20
您好,這樣操作可以算對的,但是根據最新的科目規定來說,第四, 清理凈損益 如果是凈收益 借:固定資產清理 貸:資產處置損益 如果是凈損失 貸:資產處置損益,負數。 貸:固定資產清理
2022-03-22 12:10:34
收到價款時,還要貸記應交稅費-應交增值稅-銷項 其他分錄沒問題
2022-06-09 10:42:34
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