老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答


老師,我們公司簽了一個合同,系統集成的,客戶只收6%的服務票,但是我的進項都是硬件13%的發票,正常做成本結轉、抵扣,有沒有問題?
答: 你好, 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費,簡易計稅項目,免稅項目除外
老師,我們公司簽了一個合同,系統集成的,客戶只收6%的服務票,但是我的進項都是硬件13%的發票,(可能進項稅大于銷項稅),正常做成本結轉、抵扣,這樣存在哪些風險,有沒有明確的規定?
答: 同學,你們按照實際情況開具六個點的服務費發票給對方是沒有問題的,和你多少個點的進項沒關系
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 我們現在是一家一般納稅人(硬件和服務費都可以開),一家個獨,是做工程的,有一小部分硬件是13%專票進來的到了一般納稅人,但是通過個獨開服務費給了客戶,財務將一般納稅人13%的進項都做了成本(沒有庫存),這個有問題嗎?有沒有比較合理的方案.
答: 您好,硬件是需要銷售,個獨虛開發票,一般納稅人不按時納稅




粵公網安備 44030502000945號



陪你考證的初級班主任 追問
2022-03-02 11:14
紫藤老師 解答
2022-03-02 15:52