

安價稅合計給現金折扣,還沒付款,會計分錄,主營業務收入和應交稅費怎么記
答: 你好;你是銷售方給 購買方現金折扣; 那么你 先做 :借應收賬款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅 。? ? 收到款 :借銀行存款 ;財務費用-現金折扣 貸應收賬款。? ??
問題:去年未開票收入10萬,借:應收賬款,貸:主營業務收入 +應交稅費銷項稅??缒旰箝_票,且對方轉賬過來。 如果做這筆紅沖的會計分錄+收到貨款10萬
答: 借應收賬款負數 貸主營業務收入、負數 應交稅費負數 借應收賬款 貸主營業務收入、 應交稅費, 借銀行存款貸應收賬款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請教個問題,加油站業務,本月銀行存款大于實際收到的金額,那我做如下會計分錄對不對?借:銀行存款貸:主營業務收入 應交稅費(銷項) 預付賬款(中石油)
答: 你好,貸方是預收賬款科目,而不是預付賬款啊
老師,會計分錄做錯了怎么調整?應該是借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費,這2個科目我給寫成借主營業務收入貸應收賬款,應交稅費了
收入做分錄一般順序 是:借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費。借主營業務成本,貸:庫存商品。如果是勞務的收入,借主營業務成本,貸什么呢?
我們是養老院,食堂收入計入主營業務收入,同時將購買的農副產品計入主營業務成本。分錄借:錢,貸:主營業務收入和應交稅費;借:主營業務成本,貸:合同履約成本(還是生產成本)?








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郭老師 解答
2022-03-02 11:22
戰戰 追問
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