

應收賬款- -283800 主營業(yè)務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業(yè)務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業(yè)外收入是沒問題的
老師,就是像:借:應收賬款-A單位貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅額借:應收賬款-B單位貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅額我可以寫成:借:應收賬款-A單位 應收賬款-B單位貸:主營業(yè)務收入-AB 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅額-AB
答: 可以的,可以這樣賬務處理的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
怎么理解,主營業(yè)務收入和應收賬款和其他應收款,主營業(yè)務成本和應收賬款和主營業(yè)務收入呢
答: 具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
老師,會計分錄做錯了怎么調(diào)整?應該是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,這2個科目我給寫成借主營業(yè)務收入貸應收賬款,應交稅費了
記賬憑證本應是借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 但錯誤記成了借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 并且已跨年度的項目該怎么更正
收入做分錄一般順序 是:借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。借主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。如果是勞務的收入,借主營業(yè)務成本,貸什么呢?
按領導要求,上月做了部分開票收入,借:應收賬款-未開票收入,貸:主營業(yè)務收入-未開票收入, 應交稅費-銷項這個月開票應該怎么做分錄?








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