記賬憑證本應是借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 但錯誤記成了借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 并且已跨年度的項目該怎么更正

合適的小天鵝
于2024-07-05 13:56 發布 ??319次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2024-07-05 13:57
對于這種跨年度的記賬錯誤更正,您可以通過以下步驟進行處理:
1.編制更正憑證借:預收賬款貸:應收賬款
2.在摘要中注明“更正[具體年份]第[憑證號]憑證錯誤,將應收賬款調整為預收賬款”。
這樣處理可以糾正之前的錯誤記賬,使賬務記錄準確反映業務實際情況。
例如,如果錯誤發生在 2023 年 12 月的第 50 號憑證,那么在 2024 年進行更正時,摘要可以寫為“更正 2023 年 12 月第 50 號憑證錯誤,將應收賬款調整為預收賬款”。
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對于這種跨年度的記賬錯誤更正,您可以通過以下步驟進行處理:
1.編制更正憑證借:預收賬款貸:應收賬款
2.在摘要中注明“更正[具體年份]第[憑證號]憑證錯誤,將應收賬款調整為預收賬款”。
這樣處理可以糾正之前的錯誤記賬,使賬務記錄準確反映業務實際情況。
例如,如果錯誤發生在 2023 年 12 月的第 50 號憑證,那么在 2024 年進行更正時,摘要可以寫為“更正 2023 年 12 月第 50 號憑證錯誤,將應收賬款調整為預收賬款”。
2024-07-05 13:57:35
你好不需要寫明細,但是做分析的時候要寫的,收入不需要因為利潤表銷售收入是總數
2019-06-05 08:43:26
你好,收據可以是收到某某單位貨款,金額多少
分錄是,借;庫存現金等科目,貸;主營業務收入,應交稅費——應交增值稅
2020-06-15 15:00:18
嗯對,您好,是這樣做分錄的
2022-02-09 11:29:59
這是屬于收到錢,填寫收款憑證。
2020-03-01 19:30:53
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