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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-02 11:54

你好,可以的
這個和專票是一樣交稅的,可以用你的專票進項來抵扣。

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同學,你好 1、結轉(zhuǎn)進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。 2、結轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
2026-04-13 13:19:54
你好,小規(guī)模納稅人不能開給一般納稅人13%的發(fā)票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
這個的話 取得供應商進項專票 是可以抵扣的呀
2020-06-16 14:42:44
你好,肯定是先開進項了,沒有材料的購進就想直接銷售和服務呀
2019-09-02 10:08:58
你好,單位是貿(mào)易企業(yè)類型??
2023-05-10 19:53:44
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