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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-08 14:22

你好; 你 知道你行業的稅負率增值稅是多少嗎? 可以參考這個稅負率來反推下   

LY 追問

2022-04-08 14:23

不知道,怎么反推

LY 追問

2022-04-08 14:24

我們是銷售食品的,有賣食用油、面類、飲料類,

meizi老師 解答

2022-04-08 14:29

 你好; 比如你  增值稅稅負率假如是 3% ; 那么 應交稅費   =  3%稅負率 *營業收入   =   銷項稅- 進項稅   就是銷項稅不知道 ;這個等式你自己去算下   

LY 追問

2022-04-08 16:39

稅負率是13%,年進項500萬,算出來是年銷項大概做到700萬嗎?

LY 追問

2022-04-08 16:41

這個公式沒看懂

meizi老師 解答

2022-04-08 16:44

 你好;    稅負率不可能是13%那么高的  ;  

LY 追問

2022-04-09 10:46

稅負率是2%,年進項額500萬,怎么算年銷售額?

meizi老師 解答

2022-04-09 13:09

3%稅負率 *營業收入   =   銷項稅- 進項稅  500萬,你把營業收入設成x,銷項稅=x*增值稅稅率,這個就是一個數學等式了,去計算下

meizi老師 解答

2022-04-09 13:09

2%稅負率 *營業收入 = 銷項稅- 進項稅 500萬,你把營業收入設成x,銷項稅=x*增值稅稅率,這個就是一個數學等式了,去計算下,稅負率忘記改了,按這個

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同學,你好 1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
2026-04-13 13:19:54
這個的話 取得供應商進項專票 是可以抵扣的呀
2020-06-16 14:42:44
你好,肯定是先開進項了,沒有材料的購進就想直接銷售和服務呀
2019-09-02 10:08:58
你好,單位是貿易企業類型??
2023-05-10 19:53:44
您好,可以委托勞務公司發工資。
2016-12-01 13:53:52
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