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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2020-06-16 14:42

這個的話   取得供應商進項專票  是可以抵扣的呀

啊玉 追問

2020-06-16 14:45

意思是如果我銷項開的是普票,如果有專票進來也是可以抵的是吧

許老師 解答

2020-06-16 14:47

嗯嗯  這個肯定可以抵扣的哦

啊玉 追問

2020-06-16 14:47

哦,我以為開了普票就不能抵了呢

許老師 解答

2020-06-16 14:48

這個不是的哦    收到專票都可以哈

啊玉 追問

2020-06-16 14:49

收到進項專票都可以抵是吧

許老師 解答

2020-06-16 14:50

嗯嗯    是的哦   這個沒問題的

啊玉 追問

2020-06-16 15:17

老師,如果我們這個月開的那張普票沒有進票進來抵,那是不是就要繳納13%的稅,那如果找材料商開票進來抵,供應商也要叫我們給他8%的稅點,那這樣劃算嗎

許老師 解答

2020-06-16 15:21

這個的話   其實規范處理   都應當  有發票的
這樣的  系統性明確   稅局不好挑刺哈

啊玉 追問

2020-06-16 15:41

老師,那個我們是一般納稅人,然后普票跟專票都是要按13%嗎?像普票有其他稅率可以選擇嗎?

許老師 解答

2020-06-16 15:43

這個的話   銷售貨物  一般是13%的
比如銷售農產品等   適用低稅率   或者提供服務  適用6%等   這些   都有特別規定的  不是隨意選擇的哈

啊玉 追問

2020-06-16 15:56

9個點的是適合哪些項目啊

許老師 解答

2020-06-16 15:58

這個的話  比如農產品呀   不動產買賣   不動產租賃呀

啊玉 追問

2020-06-16 16:04

如果像那個工程類的樓梯扶手制作的那這種是不是屬于勞務類的是不是可以選擇9%開

許老師 解答

2020-06-16 16:06

建筑工程的話   也是9%的哦

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同學,你好 1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
2026-04-13 13:19:54
這個的話 取得供應商進項專票 是可以抵扣的呀
2020-06-16 14:42:44
你好,肯定是先開進項了,沒有材料的購進就想直接銷售和服務呀
2019-09-02 10:08:58
你好,單位是貿易企業類型??
2023-05-10 19:53:44
您好,可以委托勞務公司發工資。
2016-12-01 13:53:52
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