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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-02 17:28

你好,對的是的是這么做。

心若相依ら。 追問

2022-03-02 17:29

那到時候發票開回來了又怎么記賬呢?

郭老師 解答

2022-03-02 17:30

之前的分錄不變,金額是負數。
然后在做正確的。

郭老師 解答

2022-03-02 17:30

之前具體的分錄能寫一下嗎?

心若相依ら。 追問

2022-03-02 17:32

是建筑業的,預提的分錄還沒做

郭老師 解答

2022-03-02 17:32

借工程施工貸應付賬款

借主營業務成本貸工程施工


發票到了借應付賬款貸工程施工,
借工程施工借主營業務成本負數

借工程施工貸應付賬款借主營業務成本貸工程施工。

心若相依ら。 追問

2022-03-02 17:33

因為不知道能不能預提,怎么預提所以問

郭老師 解答

2022-03-02 17:33

可以的可以的可以的。

心若相依ら。 追問

2022-03-02 17:37

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-02 17:38

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,對的是的是這么做。
2022-03-02 17:28:57
可以計入以前年度損益調整。
2022-07-16 06:44:13
你好;? ?先去結賬了才行的; 你這個跨年正常要年結了 啟用新賬套的??
2022-03-14 12:01:24
同學你好, 分錄是可以做,只是這種做法太少見了, 這樣做,就覺得別扭。 如果要計入主營業務成本,那么 發生業務時就直接計入, 無需通過 銷售費用過度。
2026-01-17 21:07:02
你們不需要季報嗎?前面報稅沒有算成本嗎?
2021-11-28 21:58:54
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