

公司服務商 每個月給我開1萬元的專票,實際只收8千元,導致我每月掛2千元的其他應付款。年底了,我準備把其他應付款沖平,怎么操作 呢?我每個月還在發生費用8千,是不是我在10月份開始,讓對方開一張6千元的專票,11-12月份不要開票,我通過其他應付款直接付款呢?這樣把其他應付款結平
答: 你支付的轉營業外收入,要么退回讓對方按8千開
老師,請問在審計過程中,發現公司有一筆10年的其他應付款,對方企業說這筆費用五萬左右,不用支付,請問這種情況應該怎么處理?
答: 同學你好,不需要支付的應付款項是轉入營業外收入中;
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 員工自己墊錢買手機出差等費用,公司可以做其他應付款-員工嗎,等有錢的時候在付給這名員工,這個有什么規定嗎?謝謝
答: 可以的,沒問題的哈。老板簽字認可就行







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2022-03-03 10:15
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