我想問(wèn)下。上年9月份9%稅率開(kāi)成6稅率了,現(xiàn)在二月份跨月已沖紅6稅率那張票,重開(kāi)成9%票。現(xiàn)在增值稅申報(bào)的時(shí)候第一欄按適用稅率計(jì)稅銷售額顯示的是負(fù)數(shù),該負(fù)數(shù)數(shù)字正好是因開(kāi)錯(cuò)少交的3%的稅。現(xiàn)在應(yīng)該怎么申報(bào)。相當(dāng)于我們要補(bǔ)交9錯(cuò)開(kāi)成6的那部分稅。但是負(fù)數(shù)標(biāo)黃提交不了,我去柜臺(tái)這樣提交可不可行。他們會(huì)通過(guò)負(fù)數(shù)的表嗎。或者是其他什么辦法。因?yàn)槎惵什灰粯樱瑑r(jià)稅合計(jì)又一樣,銷售額又不同。搞不懂了。我如果按493.34這個(gè)稅倒算9%稅率的銷售額就五千多了。和實(shí)際開(kāi)票又不符。怎么搞啊
櫻花
于2022-03-03 11:45 發(fā)布 ??2557次瀏覽


- 送心意
小默老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-03-03 12:25
你好,同學(xué),紅沖6%,開(kāi)具9%這是正確操作,電子稅務(wù)局無(wú)法正常申報(bào),去稅務(wù)大廳辦理
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這里填寫的是不含稅的銷售額。
2024-06-24 09:57:24
你好,同學(xué),紅沖6%,開(kāi)具9%這是正確操作,電子稅務(wù)局無(wú)法正常申報(bào),去稅務(wù)大廳辦理
2022-03-03 12:25:42
你好!你有什么問(wèn)題呢,你能把表格截圖來(lái)看下嗎
2024-02-23 17:00:04
你好; 寫不含稅金額 ;專票的銷售額是不含稅金額??
2022-02-09 10:02:28
學(xué)員,上季度的增值稅減免申報(bào)表需要填寫第一節(jié)“增值稅減免類型”,第二節(jié)“不含稅金額”,第三節(jié)“稅額”和第四節(jié)“價(jià)稅合計(jì)”。你的不含稅金額是2372099.05,稅額為23720.95,價(jià)稅合計(jì)2395820,請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的位置填寫上述數(shù)據(jù)。另外,請(qǐng)確保選擇的減免類型真實(shí)有效,只有符合增值稅減免條件的企業(yè)才能夠申報(bào)增值稅減免。
拓展知識(shí):增值稅減免是指政府對(duì)企業(yè)實(shí)施減稅政策,減免企業(yè)的增值稅。企業(yè)申報(bào)增值稅減免時(shí)應(yīng)當(dāng)出具有效的減免憑證,合法有效的增值稅減免手續(xù)是申報(bào)增值稅減免的前提條件。
2023-03-14 19:20:08
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2022-03-03 13:16
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2022-03-03 13:17
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2022-03-03 13:36