你好老師,我是沖銷2021年的多計(jì)收入。我在2021年做帳分錄是:借:應(yīng)收帳款 貸:主營收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 我在網(wǎng)上看到別人做的:1、沖減收入 借:應(yīng)收帳款(紅字)貸:以前所得稅損益調(diào)整(紅字)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(紅字)2、沖回成本 借:以前所得稅損益調(diào)整(紅字)貸:庫存商品 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前所得稅損益調(diào)整 我也向你說的那樣做過,可沖銷了今年的收入了,就不知如何做為好了

欣欣子
于2022-03-03 11:51 發(fā)布 ??923次瀏覽
- 送心意
蔣飛老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好,不是的
增值稅是負(fù)債,不影響利潤的
2017-04-10 16:16:11
你好!做沖減分錄時(shí),因?yàn)榭缒炅耍瑩p益類科目用“以前年度損益調(diào)整”科目替代,即可。
2022-03-03 11:53:44
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-08 09:41:51
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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