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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-03-03 14:47

那你也可以記到管理費用里面,沒有發票的話,需要申報個稅。

k1 追問

2022-03-03 15:02

誤餐費,工人都是填個報銷單就完了,也沒發票,這樣能做賬嗎?

李霞老師 解答

2022-03-03 15:03

不可以的,一定得申報個稅。

k1 追問

2022-03-03 16:25

老師,1.誤餐費,實際上就是員工自己花錢(比如一餐10元)吃飯,然后在報銷的嗎?2,老師您的意思是誤餐是在工資表中做,然后發工資時一起發,這樣就不需要發票就可以做賬,并且匯算清繳不用調出是這個意思嗎?

李霞老師 解答

2022-03-03 16:27

對的是的,就是這個意思。

k1 追問

2022-03-03 16:32

老師,那么這樣會變相的提高社保的基數吧,比如這個地區繳費基數最低3000,這個人就是3000工資,如果當月有誤餐10元,那么當月社保繳費基數不就變3010了嗎?

李霞老師 解答

2022-03-03 16:35

哦,你們都是據實扣除的嗎?因為我們這邊工資和社保都不一致。

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相關問題討論
那你也可以記到管理費用里面,沒有發票的話,需要申報個稅。
2022-03-03 14:47:48
是的,那個要全部調增的。
2025-01-12 09:46:07
不需要做以前年度損益調整的,21年取得發票以后,重新匯算20年的所得稅就是
2022-02-10 10:57:45
你好,實際是用在哪里了?如果是招待客戶的,做到招待費里面需要調增的。你把他匯算清繳的時候,在納稅調整明細表扣除里面有一個招待費里面填寫。
2022-04-15 10:58:01
你好,學員,這個具體哪里不清楚
2022-06-16 10:15:32
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