

老師您好,我一月報(bào)稅時(shí),有以前未開(kāi)票但確認(rèn)收入了,也報(bào)稅了,我報(bào)稅時(shí)在未開(kāi)票欄里充了稅,但稅表的留抵稅額和賬面留抵稅額不一樣,少了沖掉的稅額。二月我按賬面銷項(xiàng)稅報(bào)稅,稅表出來(lái)留抵稅額還是和賬面不一致,應(yīng)該調(diào)成賬面的留抵稅額嗎
答: 同學(xué)你好 未開(kāi)票收入要負(fù)數(shù)填寫(xiě)的
老師,我有一筆進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣,我做賬的時(shí)候,計(jì)入了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)102.69。本月我進(jìn)項(xiàng)11734.51和銷項(xiàng)690.27抵扣之后有留抵稅額11044.24,而現(xiàn)在賬上和報(bào)表上的留底稅款就差了這么一筆未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額102.69。我想把賬上的稅款和報(bào)表上的留底稅款一致。那么這筆未抵扣,但又計(jì)入(進(jìn)項(xiàng)稅額)102.69.賬務(wù)上怎么處理合適呢?
答: 你好,這個(gè)認(rèn)證了沒(méi)有?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我上個(gè)月不是有個(gè)留抵稅額25.57元,因?yàn)樯蟼€(gè)月不是涉及退稅不能有留抵嗎,我就將留抵的稅額填在了未開(kāi)具發(fā)票稅額里,這個(gè)月開(kāi)票了我填了以上的表,但是留抵扣稅額怎么少了25.57元呢 現(xiàn)在就是留抵扣稅額少了25.57元
答: 你好,你退稅,退的就是留抵,退了你留抵就沒(méi)有了,少了,就是正常情況的





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


