

上個月計提印花稅,分錄是:借:管理費用-印花稅 貸:應交稅費-印花稅,這個月繳費的時候分錄做錯了,做成借:管理費用-印花稅,貸:銀行存款了,這個月如何調賬
答: 您好,這個月調整賬的時候,先全額紅沖錯誤的憑證,借:管理費用-印花稅,負數,貸:銀行存款,負數。再做借:應交稅費-印花稅,貸:銀行存款。
老師,公司創辦時候,有一個虛擬場地租金,會計分錄計入管理費用~租金可以嗎?這個需要按照房屋租賃合同繳納印花稅嗎?
答: 對的一般是要交納印花稅的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
繳納注冊資金印花稅,需要計提嗎?然后做如下分錄:計提本月印花稅的會計分錄:借:管理費用----印花稅貸:應交稅費-----應交印花稅實際繳納印花稅時的會計分錄:借:應交稅費----應交印花稅貸:銀行存款/庫存現金還是不要計提了直接做繳納印花稅分錄啊?但是印花稅不是應該后面結轉到稅金及附加嗎,有點不懂了
答: 你好,不需要計提 繳納做這個分錄 借;稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款









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李霞老師 解答
2022-03-04 15:17
無痕淺墨 追問
2022-03-04 15:17
李霞老師 解答
2022-03-04 15:18
無痕淺墨 追問
2022-03-04 15:20
李霞老師 解答
2022-03-04 15:21
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2022-03-04 15:21