老師,您好請問公司預(yù)付款買的材料,已經(jīng)收到材料,但是沒有收到發(fā)票,已經(jīng)3年了,該怎么做賬務(wù)處理?

聶向普
于2022-03-04 17:03 發(fā)布 ??1080次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2022-03-04 17:05
你好!你們應(yīng)該在匯算清繳調(diào)增就可以了
相關(guān)問題討論
你好!你們應(yīng)該在匯算清繳調(diào)增就可以了
2022-03-04 17:05:08
您好,暫估材料,發(fā)票來了再沖回,然后按發(fā)票做分錄,年度匯繳前來發(fā)票都是可以的
2024-04-02 23:56:31
暫估入庫規(guī)范操作
發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨?
借;庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
取得發(fā)票后沖對應(yīng)進貨數(shù)量暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
? ?庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管)?
應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
2025-11-26 16:40:15
同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字,
你好,
據(jù)發(fā)票記
借:原材料,
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)
貸:應(yīng)付賬款
2023-03-29 10:10:54
先掛預(yù)付賬款就可以了
借預(yù)付賬款貸銀行存款
2020-08-26 10:00:44
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聶向普 追問
2022-03-04 17:26
宋生老師 解答
2022-03-04 17:28
聶向普 追問
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