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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2022-03-04 17:05

你好!你們應(yīng)該在匯算清繳調(diào)增就可以了

聶向普 追問

2022-03-04 17:26

老師,匯算清繳調(diào)整了,那賬上還掛賬應(yīng)付賬款-暫估款,怎么辦呢?賬目需要做處理嗎

宋生老師 解答

2022-03-04 17:28

你好!這個不需要。因為你實際有收到貨

聶向普 追問

2022-03-04 17:33

老師,那賬務(wù)一直需要掛賬嗎?

宋生老師 解答

2022-03-04 17:35

你好!你不是已經(jīng)付過錢了嗎?付錢的時候沖減應(yīng)付

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相關(guān)問題討論
你好!你們應(yīng)該在匯算清繳調(diào)增就可以了
2022-03-04 17:05:08
您好,暫估材料,發(fā)票來了再沖回,然后按發(fā)票做分錄,年度匯繳前來發(fā)票都是可以的
2024-04-02 23:56:31
暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨? 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管)? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
2025-11-26 16:40:15
同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款
2023-03-29 10:10:54
先掛預(yù)付賬款就可以了 借預(yù)付賬款貸銀行存款
2020-08-26 10:00:44
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