

員工薪酬,沒有稅是吧。比如分錄這樣記。借應付員工薪酬1000,貸銀行存款1000就行了。支付勞務費分錄如下。借 應付勞務費1000,應交稅費130貸銀行存款 1130
答: 同學你好 工資的話這個金額不交稅
老師開出勞務發票收到銀行存款 借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費 應交增值稅銷項稅額,結轉成本的分錄怎么做
答: 您好 請問您單位發生的成本支出都計入的什么科目?勞務成本么?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,取得勞務發票1萬元,代扣個人所得稅1600元,會計分錄,借:管理費用—勞務費1萬元,貸:銀行存款8400、應交稅費—應交個人所得稅1600元,對嗎
答: 你好 對,分錄 是正確的??
老師,取得勞務發票1萬元,代扣個人所得稅1600元,會計分錄,借:管理費用—勞務費1萬元,貸:銀行存款8400、應交稅費—應交個人所得稅1600元,對嗎
勞務公司計提的個人所得稅,會計分錄是不是:借:主營業務成本 貸:應交稅費-個人所得稅 繳納時,借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款
100%控股,內部交易,母公司分錄:借:銷售費用,貸:銀行存款;子公司分錄:借:銀行存款,貸:主營業務收入,應交稅費-銷項。如何做抵消分錄?








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如意最愛的爸爸? ? ? 追問
2022-03-05 00:21
樸老師 解答
2022-03-05 00:23