老師,您好。請教一下,我們經(jīng)營范圍有商務(wù)信息咨詢, 問
您好12366回復(fù)是對的,是否可以開票看業(yè)務(wù)性質(zhì),與經(jīng)營范圍沒有關(guān)系 答
稅務(wù)局打電話來說稅負(fù)偏低,這個稅負(fù)率咋算的啊 問
您好,稅負(fù)率=應(yīng)交納的各項稅費(fèi)(主要增值稅/企業(yè)所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計入哪個科目 問
同學(xué)你好 周轉(zhuǎn)材料是一級科目 他是二級科目 答
民商非盈利組織(企業(yè)家協(xié)會)內(nèi)部成員搞活動時的廣 問
日常宣傳、協(xié)會整體廣告 → 管理費(fèi)用 專項會員活動配套廣告(年會、沙龍、招商活動)→ 業(yè)務(wù)活動成本 答
老師,我們是小規(guī)模納稅人,25年調(diào)增了24年的收入3萬 問
資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調(diào)整以前年度收入,屬于以前年度損益調(diào)整,就會打破天然勾稽差,不是做錯賬,是正常差異,不用強(qiáng)行改報表數(shù)字,做附注說明即可。 答


第一季度應(yīng)納稅所得額有利潤的話可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
答: 同學(xué)您好,可以的,填寫彌補(bǔ)以前年度虧損的
利潤總額350萬,彌補(bǔ)以前年度虧損225萬,實際利潤125萬,應(yīng)納稅所得額31萬多,減免26萬,最后繳納5萬所得稅,這個分錄怎么寫
答: 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款 上面的兩個分錄都是金額5萬。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,公司一直在做零申報,現(xiàn)在遇到“尊敬的納稅人您好,您本期匯繳填報的數(shù)據(jù)除第21行”減:彌補(bǔ)以前年度虧損(填寫A106000))“第32行次”減:本年度累計實際已繳納的所得稅額(不含地方減免)“第33行”九、本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅(31-32)外,其他行次數(shù)據(jù)全部為零,請您再次確認(rèn)填報的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)備!這種情況,怎么解決呢?謝謝
答: 這個是風(fēng)險提示,你確認(rèn)一下是否有誤,如果沒有問題的話就不需要處理









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