老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


社保養老保險是計入其他應交款的,工會經費計入其他應付款,那么匯算清繳時這些要調整到職工福利費中去嗎?
答: 您好!保險調一下。工會經費可以不用
2021年11月管理費用工會經費計提錯誤多計提了1080元,當時的分錄是借管理費用1200貸其他應付款1200,2022年發現錯誤要怎么更正,2021年匯算清繳還未做,賬務怎么處理更正呀
答: 借,其他應付款120 貸,管理費用
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
年末其他應付款-工會經費有余額嗎?正常計提是借管理費用,貸應付職工薪酬。同時,借應付職工薪酬,貸其他應付款-工會經費。另外員工交的會費也計入其他應付款-工會經費貸方。
答: 您好 年末 計提的工會經費沒有使用完的應該沖回









粵公網安備 44030502000945號



申屠虹旭 追問
2017-03-21 09:39
申屠虹旭 追問
2017-03-21 09:41
宋生老師 解答
2017-03-21 09:16
宋生老師 解答
2017-03-21 09:32
宋生老師 解答
2017-03-21 09:41
宋生老師 解答
2017-03-21 09:43