

計提增值稅分錄:1、借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交值稅稅 2、次月繳納發錄:借:應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款3、 月末結轉分錄再如何寫呢?如何把應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目再通過哪個科目結平呢?
答: 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
老師,您好,剛剛發現去年10月份計提增值稅分錄錯誤,但是申報正確,導致未交增值稅現在有貸方余額,現在應該如何處理?
答: 學員你好,金額不大的話再當期調整計提數就可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,您好,建筑公司既有一般計稅和簡易計稅的月末計提未交增值稅的會計分錄:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅 應交稅費-預交增值稅這樣對嗎?
答: 你好;? ? ?不對哈; 簡易計稅是單獨做;? 借? ?應收賬款貸主營業務收入; 應交稅費- 簡易計稅? ;? ? 結轉 :??借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅? ?








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瘦瘦的糖豆 追問
2022-03-06 15:38
悠然老師01 解答
2022-03-06 15:42
瘦瘦的糖豆 追問
2022-03-06 15:45
悠然老師01 解答
2022-03-06 15:48