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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-07 15:10

你好,你把你原分錄寫一下

秋后午茶 追問

2022-03-07 15:23

借: 管理費(fèi)用 -辦公費(fèi)280
貸:現(xiàn)金   280 
 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款280  
貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 280

QQ老師 解答

2022-03-07 15:25

您好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面

秋后午茶 追問

2022-03-07 15:27

老師,這是21年度抵扣的做的分錄,

2022年度 直接結(jié)轉(zhuǎn)  就行嗎    借:應(yīng)交稅金-未交增值稅-一般納稅   280    貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增長死灰-減免稅款 280

QQ老師 解答

2022-03-07 15:29

你好,是的,因?yàn)槟氵f減應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里的

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你好,你把你原分錄寫一下
2022-03-07 15:10:40
二月份借管理費(fèi)用、辦公費(fèi) 貸銀行存款 二月份借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-04-09 20:22:57
你好,280稅控盤減免稅,是計(jì)入應(yīng)納稅額減征額欄次?
2022-01-08 10:10:58
你好;? ?你減免稅額? 要結(jié)轉(zhuǎn)下 到未交增值稅借方去 即可 ; 比如借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額? ?
2022-05-09 14:22:27
那不是應(yīng)交增值稅未交增值稅借方多了280,那我實(shí)際繳納的金額應(yīng)該是減去280。那么繳納時(shí)候記賬不是借貸方不平了
2021-04-10 17:48:23
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