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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2022-03-07 17:08

你好!這個你借預付賬款 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸銀行存款

寂寞的小白菜 追問

2022-03-07 17:10

每月攤銷會計分錄怎么做呢?

宋生老師 解答

2022-03-07 17:10

你好!借管理費用—物業(yè)費 貸預付賬款

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你好!這個你借預付賬款 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸銀行存款
2022-03-07 17:08:42
你好,這樣的話就不能代收代付了,你代收代付用的是哪一個科目?其他應付款嗎?
2022-03-23 15:20:47
同學你好 你的問題是什么
2023-11-19 04:58:11
你好 2022 年 5 月 20 日 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品 2022 年 7 月 20 日 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本
2022-12-06 20:16:11
你好 借:管理費用—辦公費??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款等科目?
2022-02-19 10:42:17
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