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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-03-07 19:56

你好,2019 年 12 月應(yīng)繳納的增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額= 650 萬*13%— 52 萬—13 萬

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該月繳納的增值稅是=396087*0.13-121860/1.13*0.13=37472.02
2024-06-26 15:04:48
您好 解答如下 進(jìn)項(xiàng)稅=1560%2B90%2B65000%2B1620%2B3250=71520 銷項(xiàng)稅=600000*13%%2B45200/1.13*13%=83200 應(yīng)繳納增值稅=83200-71520=11680
2022-12-10 15:28:41
你好,小規(guī)模納稅人銷售貨物 ,開具的增值稅專用發(fā)票,是按不含稅的銷售額的3%交稅。 普通發(fā)票上的金額是含稅 的
2022-04-05 12:06:51
您好,這個(gè)是全部的嗎還是
2023-04-15 22:10:09
增值稅發(fā)票上的銷售額不含稅
2022-04-18 21:55:36
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