

老師,我咨詢個(gè)問題,就是我們公司外賬記賬沒有實(shí)際的庫存,每次采購進(jìn)來的商品直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本了,就是收到通過庫存商品科目過度了一下,比如是收到一張采購發(fā)票就是借:庫存商品,貸:銀行存款,然后直接就結(jié)轉(zhuǎn)了,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品,就這樣過度了一下,庫存商品也沒有余額,這樣做合理嗎
答: 您好,這種代理記賬公司經(jīng)常這樣做,如果成本結(jié)轉(zhuǎn)的金額 和收入的比例大體是正常的,那也可以的
退款為什么要寫成借銀行存款3000貸主營業(yè)務(wù)成本-3000,而不把主營業(yè)務(wù)成本放在貸方正數(shù)
答: 你好,同學(xué)。 兩種處理都是可以的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,23年購買5萬材料,對(duì)方23年把材料送過來了,但是由于各種原因到24年5月才把票開出來,當(dāng)初做的分錄是暫估 借主營業(yè)務(wù)成本5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在跨年了對(duì)方才開1個(gè)點(diǎn)的專票回來,我這個(gè)分錄要怎么做呢
答: 借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤。
請(qǐng)問這個(gè)是上個(gè)季度發(fā)生的費(fèi)用,產(chǎn)品現(xiàn)在還沒有銷售,我現(xiàn)在是直接借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款嗎?
的材料先作入庫 借:原材料, 貸:銀行存款等 ,然后再 主營業(yè)務(wù)成本-材料 貸:原材料 是不是這樣就是比如裝修用到的瓷磚 下單,別人會(huì)直接送到工地上
您好,老師!公司購買了一臺(tái)設(shè)備10萬元我可直接計(jì)入成本嗎借:主營業(yè)務(wù)成本貸:銀行存款










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