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送心意

袁菲菲老師

職稱初級會計師

2022-03-08 11:50

同學你好
借:預付賬款
貸:銀行存款
收到發票時
借:財務費用-手續費
貸:預付賬款
或者你直接做財務費用,等發票到的時候再沖紅做正確的,但是發票要在年度末開回來,不要跨年影響匯算清繳

聽風說夢 追問

2022-03-08 12:29

長期借款利息也沒有取得發票,每月計提,次月繳納,發票回來也是沖紅嗎?

袁菲菲老師 解答

2022-03-08 13:31

嗯嗯,也是可以這樣操作的

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相關問題討論
你好,手續費作為財務費用入賬。3月收到發票放在2月憑證后面即可
2022-03-04 19:21:08
同學你好 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發票時 借:財務費用-手續費 貸:預付賬款 或者你直接做財務費用,等發票到的時候再沖紅做正確的,但是發票要在年度末開回來,不要跨年影響匯算清繳
2022-03-08 11:50:52
你好,借 銀行存款 貸 其他業務收入或營業外收入 應交稅費
2022-03-09 12:05:28
你好 借:財務費用 銀行存款 貸:應收賬款
2020-07-13 15:21:45
你好,收到的是專票嗎?你當時價稅合計做賬嗎?
2022-04-06 16:31:37
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