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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-03-08 11:52

嗯,你新鮮的唱的時候你可以期初是零,別錄期初數(shù)據(jù),然后你銀行里有余額的話,你可以嗯,做這么一筆憑證,借銀行存款,貸,其他應付款-法人墊付款。

李霞老師 解答

2022-03-08 11:52

打錯字了,就是說你錄期初的時候是零。

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嗯,你新鮮的唱的時候你可以期初是零,別錄期初數(shù)據(jù),然后你銀行里有余額的話,你可以嗯,做這么一筆憑證,借銀行存款,貸,其他應付款-法人墊付款。
2022-03-08 11:52:25
哪個分割現(xiàn)金和應付賬款的話呢?現(xiàn)金應該等于應付賬款這個表才能評。
2022-03-03 13:05:49
你好,你要錄入的是去年12月份的余額,就是12月份已經(jīng)做完了是吧?如果做完的話,你應該選擇一月份開始建賬,錄入12月底的余額。
2022-02-11 14:38:25
同學你好 將以前的原始憑證重新核算,將得出來的結(jié)果試算平衡后再新建帳,將核算出的金額填寫為期初余額
2022-03-03 13:23:59
你好,是根據(jù)科目余額表錄入的?
2022-01-18 20:21:07
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