老師,您好。請教一下,我們經營范圍有商務信息咨詢, 問
您好12366回復是對的,是否可以開票看業務性質,與經營范圍沒有關系 答
稅務局打電話來說稅負偏低,這個稅負率咋算的啊 問
您好,稅負率=應交納的各項稅費(主要增值稅/企業所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計入哪個科目 問
同學你好 周轉材料是一級科目 他是二級科目 答
民商非盈利組織(企業家協會)內部成員搞活動時的廣 問
日常宣傳、協會整體廣告 → 管理費用 專項會員活動配套廣告(年會、沙龍、招商活動)→ 業務活動成本 答
老師,我們是小規模納稅人,25年調增了24年的收入3萬 問
資產負債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調整以前年度收入,屬于以前年度損益調整,就會打破天然勾稽差,不是做錯賬,是正常差異,不用強行改報表數字,做附注說明即可。 答


老師,我想問下,1月我暫估了入庫商品。2月發票來了,但我不知道是我1月份暫估的商品,就另增了一個商品庫存。因發票名稱叫法有點不一樣,實際就是一樣的商品。到5月份倉庫盤點時才發現是之前1月份暫估的商品。5月份想用這庫存沖回之前的暫估,該怎么做賬
答: 暫估是借庫存商品貸應付賬款暫估嗎? 如果是的話,借應付賬款暫估 貸庫存商品。
買進來的發票,是不是進庫存商品,賣出去的發票直接借方:應收賬款 客戶名稱。那庫存商品怎么結轉出去?要不然還在庫存商品里?
答: 同學,你好 成本結轉 借:主營業務成本 貸:庫存商品
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,請問原材料發票上的名稱和實際入賬的原材料名稱不符,這個有問題嗎?因為采購時,賣方說有的原材料開不了發票。就用其他的名稱代替了。(代替也是我們能用到的材料名稱代替的。)這個我在入賬時,按照實際的名稱入賬還是按照發票的名稱呢?如果實際的名稱,稅務上會有風險嗎?如果按發票上的名稱,和我的庫存又會有不符。庫存不符,以后領用也會受影響吧。
答: 你好1.? ? 不一致;你去看看? 是不是那個 開錯了。 開錯了的話必須要 重新開票的?





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qin 追問
2022-03-08 21:12
qin 追問
2022-03-08 21:15
郭老師 解答
2022-03-08 21:16