老師,我們的財務(wù)報表按重組資產(chǎn)要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發(fā)票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規(guī)進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計車間領(lǐng)用單據(jù),無單據(jù)就現(xiàn)場盤點在線物料數(shù)量,套用對應(yīng)材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤?cè)斯ぶ圃熨M用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數(shù)量分攤算出單位成本。 分攤規(guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時比例分攤?cè)斯づc制造費用,定期盤點核對賬實差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


老師請問社保退費怎么寫分錄啊,社保退了上月一個人的(離職)然后二月繳費的時候就抵了這個人的社保費用
答: 同學(xué)你好 退回來的計入其他貨幣資金
老師,計提社保跟醫(yī)保需要分開做分錄嗎?借管理費用/銷售費用-社保,借管理費用/銷售費用-醫(yī)保。貸應(yīng)付職工薪酬-社保/醫(yī)保(單位部分)
答: 你好,不用的,一塊計提就可以的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司的社保一直欠費 現(xiàn)在繳納了2021年的社保 現(xiàn)在對這部分社保金額怎么做會計分錄 21年也未計提關(guān)于公司欠費的社保,應(yīng)當在會計分錄中記錄如下:1. 應(yīng)付社保費用:借:應(yīng)付社保費用(貸方)2. 銀行存款:貸:銀行存款(借方)3. 社保欠費:貸:社保欠費(借方)不體現(xiàn)費用嗎。不體現(xiàn)費用,只需要記錄上述會計分錄即可。那公司承擔(dān)部分呢,當年也未計提 如果公司承擔(dān)部分社保費用,則需要在會計分錄中記錄如下:1. 應(yīng)付社保費用:借:應(yīng)付社保費用(貸方)2. 銀行存款:貸:銀行存款(借方)3. 社保欠費:貸:社保欠費(借方)4. 應(yīng)付職工薪酬:借:應(yīng)付職工薪酬(貸方)5. 社保支出:貸:社保支出(借方)不對把 從你這分錄 還是沒看到 公司承擔(dān)的部分體現(xiàn)在哪
答: 公司承擔(dān)部分 借: 管理費用/銷售費用-社保費







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積極的星星 追問
2022-03-09 10:12
樸老師 解答
2022-03-09 10:16