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wlw
于2022-03-09 10:30 發布 ??1120次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-09 10:30
可以的,可以這么做。
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付款 平臺使用費。。還未取得發票(銷售費用)。。借-預付賬款 貸-銀行存款。對嗎?
答: 可以的,可以這么做。
公司取得了一張電子普通發票,服務名稱:預付卡銷售*預付卡銷售及充值 是按以下入賬嗎借:預付賬款-預付款 貸 銀行存款還是直接入到管理費用呢
答: 您好,直接計入到管理費用其實就行了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
實際上我們企業是預充到總卡,然后再分配,開票月底使用多少才開多少我們就直接預付賬款 貸銀行存款,到時候開了多少票就按使用部門,借銷售費用 貸預付賬款對嗎,直到把預付賬款攤完
答: 你好可以的 可以這么做的
同一個月月頭預付了采購款,借:預付賬款,貸:銀行存款,月尾付了全款,然后收到發票,借:成本費用,貸:預付賬款,銀行存款,可不可以直接做借:成本費用,貸:銀行存款
討論
1筆圖文設計費用7000元,其中3000未付,分錄是掛應付?還是掛預付?借:銷售費用貸:銀行存款貸:應付賬款?預付賬款?
公司預付移動通訊費,移動公司搞活動充五千送三千,怎么做分錄?是借預付賬款8000,借銷售費用-3000,貸銀行存款5000;還是借預付賬款8000,貸銷售費用3000.貸銀行存款5000,月末怎么結轉?
老師,有筆賬支付時沒發票,掛了:借:預付賬款 776,貸:銀行存款 776,收到發票時沖:借:銷售費用-運費 1672,貸:預付賬款:1672,系統里面預付只掛了776元,其余的已經全部平賬了,但是發票開了1672元,沖預付時多沖了896元,導致預付賬款貸方還掛賬896元,應該怎么沖銷預付賬款貸方余額?
現在取消待攤科目了,做分錄時借:預付賬款貸:銀行存款,攤銷時借:管理費用貸:預付賬款對嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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