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袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
相關(guān)問題討論
和一般內(nèi)銷企業(yè)一樣納稅申報啊
2017-03-28 14:52:21
是的,如果出口的商品不符合退稅條件,企業(yè)需要按照內(nèi)銷賬務(wù)處理,并正常按內(nèi)銷申報增值稅報表。
具體來說,企業(yè)需要按照銷售收入和適用的稅率計算銷項稅額,并按照銷售成本和進(jìn)項稅額計算進(jìn)項稅額,然后計算應(yīng)納稅額。如果出口商品不符合退稅條件,企業(yè)不能享受出口退稅政策,因此需要在內(nèi)銷賬務(wù)中將其視為普通銷售進(jìn)行處理。
在申報增值稅報表時,企業(yè)需要將該商品的銷售額和對應(yīng)的銷項稅額填入報表中的“銷售收入”和“銷項稅額”欄目,同時將該商品的進(jìn)項稅額填入報表中的“進(jìn)項稅額”欄目。根據(jù)報表中的數(shù)據(jù)計算出應(yīng)納稅額,并將其填入報表中的“應(yīng)納稅額”欄目。
總之,如果出口的商品不符合退稅條件,企業(yè)需要按照內(nèi)銷賬務(wù)處理,并正常按內(nèi)銷申報增值稅報表
2023-12-11 11:04:13
是,只要通過公司名義開的店鋪全部按收入申報
2025-12-17 14:31:39
同學(xué)你好
如果電商沒有申請出口發(fā)票和出口報關(guān)單,而是通過平臺銷售,那么應(yīng)該按照內(nèi)銷來申報納稅。在申報內(nèi)銷時,需要提供平臺的銷售數(shù)據(jù)和相關(guān)憑證,按照國家稅收法規(guī)進(jìn)行申報納稅。
2023-10-17 09:20:41
你好,在增值稅申報表附表一填寫在相應(yīng)的收入欄次就是了
2020-06-15 15:50:07
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