

請問老師,我們公司提供住宿服務(wù),因自己沒有餐飲,所以向第三方餐飲服務(wù)單位購買餐飲服務(wù)然后再銷售給住宿客人,提供餐飲方開票給我單位,我單位再開票給住宿客人,這樣情況我們增值稅可以按差額繳納嗎?
答: 同學(xué)你好,不能按差額交稅的;
甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲,住宿服務(wù)
答: 學(xué)員您好,提問請先提供問題資料,以便老師知道能否幫助你。 建議把具體問題貼出去,一定有會的老師指導(dǎo)您的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好!想咨詢下,股東拿過來的發(fā)票,第三方平臺訂購,含住宿費(fèi)、租車費(fèi)、門票款,如圖,怎么可以合理報銷入賬嗎?
答: 需要他寫報銷單,寫明用途,按用途做賬





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冰山一角 追問
2022-03-09 15:04
立紅老師 解答
2022-03-09 15:07