上月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證,記賬是借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,這個(gè)月再抵扣,會(huì)計(jì)分錄為借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,通俗理解是什么意思

會(huì)計(jì)學(xué)員
于2022-03-10 09:59 發(fā)布 ??865次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2022-03-10 10:01
你好 對(duì) 這樣對(duì)的 就是把沒有認(rèn)證的認(rèn)證后轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)科目 了 后面就填寫報(bào)表抵扣了
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你好? 對(duì) 這樣對(duì)的? 就是把沒有認(rèn)證的認(rèn)證后轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)科目 了 后面就填寫報(bào)表抵扣了
2022-03-10 10:01:59
借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,
2020-12-26 15:44:54
同學(xué)你好
這個(gè)分錄不對(duì)
正確的應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-12 09:10:16
你好 借 成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款或銀行存款
2020-06-14 11:29:17
同學(xué),你好
你是問開具紅字發(fā)票的分錄嗎?
借:原材料? -100
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))? -13
貸:銀行存款? ?-113
2025-01-08 14:17:13
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