

老師,現在社保和醫保都是當月申報當月扣款,我不計提單位部分社保和醫保行嗎?繳費時單位部分借:管理費一社保,管理費一醫保;個人部分借其他應收款一社保,其他收款一醫保;貸:銀行存款
答: 同學你好 都是要計提的
之前員工找公司有借款,借其他應收款,貸銀行存款。然后有些費用員工給公司墊付了,借管理費用,貸其他應收款,幾個月后發票到了還需要進行賬務處理嗎
答: 您好,發票如果是已經報銷過的就放到已做賬憑證后面,不需要再在處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
報銷人拿發票給我用于報銷,公戶還沒有打錢給他,分錄寫成了借:管理費用,貸:其他應收款可以嗎? 那我用了其他應收,是把這個調整呢,還是就這樣錯著,回頭報銷就借:其他應收貸:銀行存款
答: 你好這個應收款啊他只是一個往來科目你這樣做的話也不能算錯后期的話可以嗯用其他應付款來表示這一你好,這個應收款啊,他只是一個往來科目,你這樣做的話也不能算錯,后期的話可以,用其他應付款來表示,這一次可以先這樣。
報銷人拿發票給我用于報銷,公戶還沒有打錢給他,分錄寫成了借:管理費用,貸:其他應收款可以嗎? 那我用了其他應收,是把這個調整呢,還是就這樣錯著,回頭報銷就借:其他應收貸:銀行存款
比如 我出差預支了1000 回來報銷的時候只拿過來了800的發票 這樣情況下 可以這樣寫憑證不借:管理費用-差旅費 800借:其他應收款 200貸:銀行存款 1000
老師,請問收到中標服務費發票的會計分錄怎么做啊?1、交:借:其他應收款-投標費用 貸:銀行存款2、退:借:銀行存款 貸:其他應收款-投標費用3、收發票:借:管理費用-投標費用 貸:?










粵公網安備 44030502000945號


